Мечел | 11 октября 2011 г. | 11:13

Выручка Мечела за 1-е полугодие составила $6,4 млрд

OAO «Мечел», ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявила сегодня финансовые результаты за 1-е полугодие 2011 года.

Выручка составила $6,4 миллиарда

Консолидированный скорректированный показатель EBITDA составил $1,2 миллиарда

Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел», составила $501 миллион

Евгений Михель, генеральный директор ОАО «Мечел», так прокомментировал финансовые результаты за 2-й квартал 2011 года: «Отчетный период компания прошла достаточно успешно. Несмотря на ряд сложностей, с которыми нам пришлось столкнуться в начале года, мы сделали все возможное для восстановления объемов производства в добывающем сегменте, сохранили высокую степень загрузки мощностей в металлургическом и остальных сегментах нашего бизнеса, активно реализовывали амбициозную инвестиционную программу. В итоге во втором квартале мы продемонстрировали рост объемов добычи и реализации практически по всем видам производимой нами продукции, что, с учетом в целом благоприятной рыночной конъюнктуры, позволило нам значительно улучшить финансовый результат предыдущего периода».

Чистая выручка во 2-м квартале 2011 года выросла на 18,3%, составив $3,5 миллиарда, по сравнению с $2,9 миллиардами в 1-м квартале 2011 года. Операционная прибыль увеличилась на 6,2% и составила $476,3 миллиона, или 13,72% от чистой выручки, по сравнению с операционной прибылью в $448,4 миллиона, или 15,28% от чистой выручки, в 1-м квартале 2011 года.

Во 2-м квартале 2011 года консолидированная чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел», снизилась на 37,9% до $191,9 миллиона по сравнению с консолидированной чистой прибылью, принадлежащей акционерам ОАО «Мечел», в размере $309,1 миллиона в 1-м квартале 2011 года.

Консолидированный скорректированный показатель EBITDA за 2-й квартал 2011 года увеличился на 8,0% до $612,3 миллиона по сравнению с $566,9 миллионами в 1-м квартале 2011 года. Амортизация и истощение по группе составили за 2-й квартал 2011 года $138,6 миллиона и снизились на 1,2% по сравнению с $140,2 миллиона в 1-м квартале 2011 года.

Новости по теме

Выручка от реализации внешним потребителям по горнодобывающему сегменту за 2-й квартал 2011 года составила $1,1 миллиарда, или 31,8% от консолидированной чистой выручки, увеличившись на 33,3% от сегментной выручки от реализации внешним потребителям в $828,1 миллиона, или 28,2% консолидированной чистой выручки за 1-й квартал 2011 года.

Операционная прибыль во 2-м квартале 2011 года по горнодобывающему сегменту увеличилась на 62,5% до $474,5 миллиона или 34,4% от общей сегментной выручки, в сравнении с операционной прибылью в $292,1миллиона, или 26,8% от общей сегментной выручки за 1-й квартал 2011 года. Скорректированный показатель EBITDA по горнодобывающему сегменту во 2-м квартале 2011 года вырос на 54,5% и составил $558,0 миллионов по сравнению со скорректированным показателем EBITDA в $361,2 миллиона в 1-м квартале 2011 года. Маржа скорректированного показателя EBITDA по горнодобывающему сегменту за отчетный период составила 40,4% по сравнению с 33,2% за 1-й квартал 2011 года. Амортизация и истощение по горнодобывающему сегменту составили $79,2 миллиона, что на 4,6% меньше, чем $83,0 миллиона за 1-й квартал 2011 года.

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Борис Никишичев прокомментировал результаты работы добывающего сегмента: «Результаты деятельности сегмента во втором квартале заметно превзошли результаты первого квартала по всем показателям. Мы нарастили объемы добычи угля и производства концентрата, сократив при этом себестоимость добычи почти на всех активах, увеличили объемы реализации продукции. Соответственно улучшились и финансовые показатели. В частности, показатель EBITDA по итогам второго квартала вырос более чем на 50% по сравнению с первым кварталом.

Основными факторами, оказавшими положительное влияние на результаты нашей работы за квартал, стали восстановление объемов добычи и переработки угля на «Якутугле», плановый рост производства на других активах сегмента, улучшение конъюнктуры на рынке угля и железной руды.

Нельзя не отметить наши успехи в реализации стратегических инвестиционных проектов. Активная работа по строительству Эльгинского угольного комплекса и железнодорожного подъездного пути к нему позволила нам уже в августе начать добычу на разрезе и отгрузку первых объемов угля потребителям».

Операционная прибыль сегмента по итогам 2-го квартала 2011 года снизилась на 70,7% и составила $36,8 миллиона или 1,7% от общей сегментной выручки, против операционной прибыли $125,6 миллиона, или 6,8% от общей сегментной выручки за 1-й квартал 2011 года. Скорректированный показатель EBITDA по металлургическому сегменту во 2-м квартале 2011 года снизился на 56,3% до $65,4 миллиона, по сравнению со скорректированным показателем EBITDA в $149,8 миллиона за 1-й квартал 2011 года. Маржа скорректированного показателя EBITDA за 2-й квартал 2011 года составила 3,06% по сравнению с 8,11% за 1-й квартал 2011 года. Амортизация по сегменту увеличилась на 11,3%, с $29,1 миллиона за 1-й квартал 2011 года до $32,4 миллиона за 2-й квартал 2011 года.

Комментируя результаты работы металлургического сегмента, Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Дейнеко отметил: «Во втором квартале нам удалось сохранить высокую загрузку производства и, с учетом повышения цен на строительный сортамент, значительно нарастить реализацию основных видов продукции – арматуры и метизов: на 46% и 12% соответственно. Мы в полной мере задействовали преимущества разветвленной сбытовой сети «Мечел Сервис Глобал», которая позволила в первом квартале в максимальной степени накопить склады для последующей эффективной реализации во втором квартале – периоде традиционного сезонного роста спроса на металлопродукцию. Тем не менее, отмечу, что ситуация для металлургов во втором квартале была не самая благоприятная. Нам пришлось столкнуться с ростом цен на основные виды сырья, который не был в полной мере компенсирован ростом цен на металлопродукцию. Дополнительное давление на себестоимость производства и итоговые финансовые результаты работы дивизиона во втором квартале оказал плановый ремонт Доменной печи №5 на нашем крупнейшем предприятии – ЧМК. Мы продолжаем последовательную реализацию инвестиционной программы, направленной на модернизацию производственных мощностей и повышение эффективности металлургического дивизиона. К настоящему моменту практически полностью завершен инвестиционный проект по коренной модернизации «Ижстали». После ввода в эксплуатацию новой дуговой сталеплавильной печи, комплекса внепечной обработки стали и машины непрерывной разливки, в августе этого года мы осуществили горячий пуск прокатного стана 250 и в настоящее время проводим горячие испытания. Активно идет строительство универсального рельсобалочного стана на ЧМК».

Выручка от реализации внешним потребителям по ферросплавному сегменту за 2-й квартал 2011 года составила $131,5 миллиона, или 3,8% от консолидированной чистой выручки, увеличившись на 5,9%, от сегментной выручки от реализации внешним потребителям в $124,1 миллиона или 4,2% консолидированной чистой выручки за 1-й квартал 2011 года.

Операционный убыток во 2-м квартале 2011 года по ферросплавному сегменту составил $1,1 миллиона, или -0,5% от общей сегментной выручки, снизившись на 109,1% против операционной прибыли в $11,9 миллиона, или 6,7% от общей сегментной выручки за 1-й квартал 2011 года. Скорректированный показатель EBITDA по ферросплавному сегменту за 2-й квартал 2011 года снизился на 45,3% и составил $19,2 миллиона, притом, что аналогичный показатель по итогам 1-го квартала 2011 года составил $35,1 миллиона. Маржа скорректированного показателя EBITDA по ферросплавному сегменту составила 9,5% за 2-й квартал 2011 года по сравнению с 19,9% в 1-м квартале 2011 года. По ферросплавному сегменту амортизация и истощение во 2-м квартале 2011 года составили $21,7 миллиона, что на 3,1% ниже $22,4 миллиона в 1-м квартале 2011 года.

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Ферросплавы» Геннадий Овчинников отметил: «Ферросплавный дивизион от квартала к кварталу демонстрирует стабильные показатели производства никеля и ферросилиция, продолжая при этом наращивать объемы производства феррохрома. Так, во втором квартале этого годы мы увеличили производство феррохрома на 10%, в то время как реализация выросла на 30%.

Мы продолжаем осуществление программы модернизации мощностей предприятий дивизиона. В настоящее время готовится к запуску экспериментальная печь постоянного тока на Южно-Уральском никелевом комбинате в рамках освоения технологии электроплавки никелевой руды. В случае успешных результатов тестирования экспериментальной печи, применение новой технологии позволит увеличить объем производства никеля при одновременном снижении себестоимости. На Тихвинском ферросплавном заводе в ближайшее время будет запущено отделение по производству хромовых брикетов. Данная технология также позволит увеличить производство товарного хрома и будет способствовать обеспечению экологической безопасности предприятия. Уже до конца текущего года на Братском заводе ферросплавов, производящем ферросилиций, после реконструкции будет запущена в эксплуатацию печь №4.

Реализация всех вышеназванных проектов в перспективе позволит снизить издержки и увеличить объемы производства».

Выручка от реализации внешним потребителям по энергетическому сегменту ОАО «Мечел» за 2-й квартал 2011 года составила $176,8 миллиона, или 5,1% консолидированной чистой выручки, снизившись на 21,4% по сравнению с сегментной выручкой от реализации внешним потребителям в $225,1 миллиона или 7,7% консолидированной чистой выручки в 1-м квартале 2011 года.

Во 2-м квартале 2011 года энергетический сегмент принес $0,2 миллиона операционного убытка, или -0,1% от общей сегментной выручки за тот же период, снизив этот показатель на 100,5% по сравнению с операционной прибылью в $33,5 миллиона, или 9,10% от общей сегментной выручки в 1-м квартале 2011 года. Скорректированный показатель EBITDA по энергетическому сегменту во 2-м квартале 2011 года снизился на 85,6% и составил $5,1 миллиона по сравнению с аналогичным показателем в $35,4 миллиона в 1-м квартале 2011 года. Маржа скорректированного показателя EBITDA в энергетическом сегменте составила 1,7% по сравнению с 9,6% за 1-й квартал 2011 года. Амортизация в энергетическом сегменте снизилась во 2-м квартале 2011 года по сравнению с 1-м кварталом 2011 года на 7,20% с $5,71 миллиона до $5,29 миллиона.

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Анатолий Мерзляков отметил: «Второй квартал в энергетическом сегменте сопровождался сезонным снижением объемов выработки и реализации тепловой и электроэнергии, что отразилось и на финансовом результате.

В то же время теплый период года мы традиционно по максимуму использовали для проведения плановых ремонтов и модернизации оборудования, подготовки генерирующих мощностей к периоду осенне-зимнего максимума нагрузок, когда мы ожидаем значительного улучшения производственно-финансовых показателей дивизиона».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 321

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter